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内审岗位职责(精选11篇)

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内审岗位职责 篇1

1、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

内审岗位职责(精选11篇)

2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

3、 结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

4、 优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

内审岗位职责 篇2

1. 根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

3. 负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

4. 负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

5. 根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

6. 研发费用加计扣除及规划;

7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

8. 与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

9. 上级交代的其他工作。

内审岗位职责 篇3

1、负责财务报销系统设计、优化工作;

2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责 篇4

1. 区域个人报销单据审核,入账。

2. 区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

3. 个人报销项目进项发票账务处理

4. 协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训

5. 个人报销项目BS 科目清理,重点项目追踪。

6. 维护个人报销员工基本信息。

7. 协助更新报销政策,

8. 协助区域新员工报销培训。

9. 纸质凭证整理装订。

10. 其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

内审岗位职责 篇5

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责 篇6

1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

4. 对接客服财务资料的整理和归档;

5. 其他临时交办事情。

内审岗位职责 篇7

1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审岗位职责 篇8

1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内审岗位职责 篇9

1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

3、出具内部审计报告。

4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

9、撰写基础财务分析报告。

内审岗位职责 篇10

负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

配合完成集团审计流程的相关准备工作;

执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责 篇11

1、库存及成本的账务处理;

2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。