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审计经理工作职责内容(精选20篇)

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审计经理工作职责内容 篇1

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

审计经理工作职责内容(精选20篇)

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理工作职责内容 篇2

1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

审计经理工作职责内容 篇3

1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计经理工作职责内容 篇4

1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计经理工作职责内容 篇5

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计经理工作职责内容 篇6

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计经理工作职责内容 篇7

1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

6. 承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责内容 篇8

1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;

2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;

3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;

4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;

6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;

7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;

8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;

9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计经理工作职责内容 篇9

1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责内容 篇10

1、食材、物料采购审计;

2、工程项目预(概)算及决算审计;

3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

5、公司指定项目的审计;

8、领导安排的其他工作。

审计经理工作职责内容 篇11

1、能独立出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;

3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;

5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责内容 篇12

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

7、发债审计项目经验丰富

审计经理工作职责内容 篇13

1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责内容 篇14

1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

2.独立承担中型项目的汇总及合并工作。

3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。

5.保持与客户良好的沟通。

审计经理工作职责内容 篇15

审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

审计经理工作职责内容 篇16

1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责内容 篇17

1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

审计经理工作职责内容 篇18

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责内容 篇19

1、拟定并制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责内容 篇20

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;