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审计员的岗位职责精编(精选12篇)

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审计员的岗位职责精编 篇1

1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算

审计员的岗位职责精编(精选12篇)

凭证是否符合规定的要求,若有差误。

2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。

3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。

4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;

5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控

制挂账期限。

6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。

7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。

审计员的岗位职责精编 篇2

1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。

2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。

3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。

4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。

5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。

6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。

审计员的岗位职责精编 篇3

1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;

2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;

3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;

4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;

5、领导安排的其他工作。

审计员的岗位职责精编 篇4

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

审计员的岗位职责精编 篇5

1、已通过部分注册会计师考试科目优先;

2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;

3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;

4、较强的计划,协调,组织,监督能力

审计员的岗位职责精编 篇6

审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算

具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单

协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引

根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告

负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等

及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理

审计员的岗位职责精编 篇7

1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;

3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;

4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;

5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计员的岗位职责精编 篇8

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

审计员的岗位职责精编 篇9

协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;

独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;

国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。

审计员的岗位职责精编 篇10

1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;

2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;

3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。

审计员的岗位职责精编 篇11

1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;

2、编制试算平衡表、合并报表;

3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。

审计员的岗位职责精编 篇12

1、制定项目审计计划及实施方案;

2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;

3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;

4、对审计问题点进行跟踪审计;

5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;

6、领导交办的其它事项。