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高级审计员岗位职责(精选16篇)

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高级审计员岗位职责 篇1

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

高级审计员岗位职责(精选16篇)

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

高级审计员岗位职责 篇2

协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;

独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;

国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。

高级审计员岗位职责 篇3

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

高级审计员岗位职责 篇4

1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;

2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;

3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。

高级审计员岗位职责 篇5

1、制定项目审计计划及实施方案;

2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;

3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;

4、对审计问题点进行跟踪审计;

5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;

6、领导交办的其它事项。

高级审计员岗位职责 篇6

1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;

2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;

3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;

5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;

6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;

7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;

8.参与对在建工程的跟踪审计;

9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;

10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;

11.按时完成领导交给的临时任务。

高级审计员岗位职责 篇7

1、 负责公司工程项目的估算、概算;

2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;

3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;

4、 负责公司分包商合同价格审核;

5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;

6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

高级审计员岗位职责 篇8

1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;

2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;

3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;

4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;

5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。

高级审计员岗位职责 篇9

1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、 获得审计证据,建立审计管理档案;

3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、 与外部审计人员建立联系;

5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

6、 协助建立和改善审计流程和风险体系。

高级审计员岗位职责 篇10

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

高级审计员岗位职责 篇11

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

4、完成项目负责人交办的其他工作。

高级审计员岗位职责 篇12

1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。

2,负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。

3、负责制造费用归集及成本核算。

4、负责物料收发存核算及报表分析。

5、负责财务报表编制及分析。

高级审计员岗位职责 篇13

1、在审计经理带领下,参与执行大中型项目的审计工作,负责较为复杂财务报表科目审计程序的执行,协助审计经理开展项目组日常管理;

2、担任项目负责人,带领项目成员完成小型、常见类型项目的审计工作任务;

3、收集、取得及整理审计证据及资料,编制审计业务工作底稿;

4、协助(或独立)编制审计报告;

5、协助审计经理整理归档审计工作底稿,或者指导审计助理整理归档底稿;

6、完成事务所交办的其他工作任务。

高级审计员岗位职责 篇14

1. 协助项目组完成各类项目的审计;

2. 承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;

3. 主动发现客户公司审计风险点;

4. 对审计助理人员进行有效的指导和培训;

高级审计员岗位职责 篇15

- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

- 识别及提出改善工作效率的机会;

- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

高级审计员岗位职责 篇16

1.负责日常记帐对帐;

2.负责每日资金出入审查;

3.负责日常收确认;

4.负责价格体系更新;

5.负责内控审查;

6.负责仓库管理;

7.负责编制财务报表。