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审计专员岗位职责(精选13篇)

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审计专员岗位职责 篇1

完善内部管理制度,并制定审计计划

审计专员岗位职责(精选13篇)

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

审计专员岗位职责 篇2

1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;

2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作

2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;

3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;

4. 领导交代的其他审计工作

审计专员岗位职责 篇3

1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

审计专员岗位职责 篇4

1、负责公司日常财务工作;

2、一般纳税人帐务处理,报税;

3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;

4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;

5、上级交待的其他事务。

审计专员岗位职责 篇5

1.协助部门领导开展审计管理工作;

2.具体落实公司内部控制自我评价工作;

3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;

4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;

5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;

6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;

7.领导交办的其它工作。

审计专员岗位职责 篇6

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;

4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;

5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;

8、其他:领导交办的其他工作事项。

审计专员岗位职责 篇7

1、编制和执行内审项目的测试工作;

2、收集和整理审计证据资料;

3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;

4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。

审计专员岗位职责 篇8

1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

审计专员岗位职责 篇9

1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;

2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;

3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;

4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;

5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;

6.审计工作底稿和报告的整理归档;

7.协助审计经理实施后续审计程序;

8.完成审计部长交办的其他工作事项。

审计专员岗位职责 篇10

1、建立专项审计作业标准体系;

2、负责“系统性”生产审计;

3、负责内审周工程巡检 ;

4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;

5、参加招采工作,促进管理提升;

6、择机推行预结算抽审。

审计专员岗位职责 篇11

1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;

2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;

3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;

4、根据公司需求开发优质供应商。

审计专员岗位职责 篇12

1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;

2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;

3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;

4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;

5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;

审计专员岗位职责 篇13

职责:

1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;

2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;

3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;

4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;

5, 采购价格的审核,采购成本控制;

6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。

任职要求:

1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历

2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。

4. 熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。

4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。