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审计专员工作职责范围(精选19篇)

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审计专员工作职责范围 篇1

1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

审计专员工作职责范围(精选19篇)

2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。

3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。

4.负责做好审计工作的档案管理工作。

审计专员工作职责范围 篇2

1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计专员工作职责范围 篇3

1. 在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

2. 按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

3. 监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

4. 监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

5. 审查现场施工进度及相应的报表;

审计专员工作职责范围 篇4

1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

5、协助外部审计机构的审计活动。

审计专员工作职责范围 篇5

1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

审计专员工作职责范围 篇6

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责范围 篇7

1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作计划,完成部门定期工作总结和汇报材料;

2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;

3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的整改落实;

4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;

5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;

6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。

审计专员工作职责范围 篇8

1、具有专业的会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业经验 ;

2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。

3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;

4、能够做好部门领导安排的其它工作。

审计专员工作职责范围 篇9

1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

审计专员工作职责范围 篇10

1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4. 组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5. 协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员工作职责范围 篇11

1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责范围 篇12

1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;

2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的审核制度和流程;

3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善的意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;

4、完成上级领导临时交办的其他工作。

审计专员工作职责范围 篇13

1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

6、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责范围 篇14

1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;

2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;

4、根据审计 工作的执行情况,提出对应的审计建议;

5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;

6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;

7、上级安排的其他事宜。

审计专员工作职责范围 篇15

1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;

2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

审计专员工作职责范围 篇16

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责范围 篇17

1、负责公司日常财务工作;

2、一般纳税人帐务处理,报税;

3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;

4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;

5、上级交待的其他事务。

审计专员工作职责范围 篇18

1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;

3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;

7、完成领导交办的其他事项。

审计专员工作职责范围 篇19

1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

6、上级主管安排的其他各项工作。