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审计专员工作职责主要内容(精选19篇)

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审计专员工作职责主要内容 篇1

1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

审计专员工作职责主要内容(精选19篇)

2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

5.具有较强的判断与决策能力;

审计专员工作职责主要内容 篇2

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。

审计专员工作职责主要内容 篇3

1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计专员工作职责主要内容 篇4

1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

审计专员工作职责主要内容 篇5

1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责主要内容 篇6

1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

6、上级主管安排的其他各项工作。

审计专员工作职责主要内容 篇7

1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

审计专员工作职责主要内容 篇8

1.协助部门领导开展审计管理工作;

2.具体落实公司内部控制自我评价工作;

3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;

4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;

5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;

6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;

7.领导交办的其它工作。

审计专员工作职责主要内容 篇9

1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;

2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;

3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;

5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;

7、政府相关法律法规的传递。

8、外审协助配合

审计专员工作职责主要内容 篇10

1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计专员工作职责主要内容 篇11

1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;

2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

审计专员工作职责主要内容 篇12

1、参与年度诊断计划的编制,负责进行风险管理、诊断、内控及舞弊的具体调研、分析工作;

2、协助公司经营成果、财务、管理等方面的具体诊断工作的开展;编制诊断报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;

3、熟悉企业各项作业活动控制重点,以规避生产经营及舞弊风险。

4、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责主要内容 篇13

1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。

4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责主要内容 篇14

1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;

4、审计过程中与相关部门的有效协调与沟通;

5、完成项目经理交办的其他事宜。

审计专员工作职责主要内容 篇15

1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

2、督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

4. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计专员工作职责主要内容 篇16

1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;

3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;

7、完成领导交办的其他事项。

审计专员工作职责主要内容 篇17

监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;

监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;

协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;

执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。

审计专员工作职责主要内容 篇18

1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;

3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;

4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;

6、负责领导交办的其他工作。

审计专员工作职责主要内容 篇19

1、负责审计工作前期准备的各项工作;

2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

4、稽核调研;

5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。